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宜春市关心下一代工作委员会2022年度决算

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目   录

第一部分  宜春市关心下一代工作委员会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  宜春市关心下一代工作委员会概况

一、单位主要职责

(一)动员和组织“五老”(老干部、老专家、老教师、老党员、老劳模)积极参与关心下一代工作,不断壮大各级关工委“五老”工作队伍。

(二)坚持用社会主义核心价值观构筑青少年的共同理想和精神支柱。有计划的对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、民族精神、革命传统、理想信念和艰苦奋斗的教育。

(三)积极开展“老少共建”精神文明活动,推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设,促进学校教育,家庭教育和社会教育的协调发展,优化育人环境,提高青少年的综合素质。

(四)开展调查研究,了解青少年的愿望、要求和思想状况,探索促进青少年健康成长的规律,有针对地开展教育,并及时向党委、政府和有关部门提出改进和加强青少年工作的意见和建议。

(五)配合有关部门,动员社会力量,积极为青少年健康成长办实事,做好事,解难事。

(六)大力宣传贯彻《宪法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规,切实维护青少年的合法权益,加强青少年法制教育,引导他们遵纪守法,依法保护自己的权益,预防青少年违法犯罪,做好失足青少年的帮教、挽救工作。

(七)积极参与各种适合青少年特点的有益活动,组织“五老”当好矛盾纠纷调解员,网吧监督管理员,政策法规宣传员等。

(八)完成党委政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1个内设机构,分别是宜春市关心下一代工作委员会。

本单位2022年年末实有人数0人,其中在职人员 0人,离休人员0人,退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。


第二部分  2022年度单位决算表









第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计236.95万元,其中年初结转和结余94.76万元,较2021年增加94.76 万元,增长100%;本年收入合计142.19万元,较2021年增加142.19 万元,增长100%,主要原因是:本单位为本年新增上报单位,2021年及之前年度均由主管单位做决算,本单位没有单独做决算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入116.94万元,占82.24%;事业收入0 万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入25.25 万元,占17.76 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计140.74 万元,其中本年支出合计140.74万元,较2021年增加140.74 万元,增长100 %,主要原因是:本单位为本年新增上报单位,2021年及之前年度均由主管单位做决算,本单位没有单独做决算;年末结转和结余   96.20万元,较2021年增加96.20万元,增长100 %,主要原因是:本单位为本年新增上报单位,2021年及之前年度均由主管单位做决算,本单位没有单独做决算。

本年支出的具体构成为:基本支出 0万元,占 0 %;项目支出140.74万元,占0%;经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为114.74万元,决算数为116.94万元,完成年初预算的101.92%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 114.74万元,决算数为 116.94万元,完成年初预算的 101.92%,主要原因是:年中追加日常工作正常需求费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:

(一)工资福利支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

(二)商品和服务支出 0万元,较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

(三)对个人和家庭补助支出0 万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1   万元,决算数为0.84万元,完成全年预算的84.00%,决算数较2021年增加0.84  万元,增长100  %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:本年未安排因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是:本年未安排因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本年未安排因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为1万元,决算数为0.84万元,完成全年预算的84.00%,决算数较2021年增加 0.84万元,增长100 %,主要原因是:按要求控制公务接待费。决算数较全年预算数增加的主要原因是:本单位为本年新增上报单位。全年国内公务接待13批,累计接待84人次,其中外事接待   0批,累计接待0人次,主要为:本年接待均为国内公务接待,无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元,增0 %,主要原因是:已车改,本单位无车辆,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:已车改,本单位无车辆;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:已车改,本单位无车辆,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:已车改,本单位无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无财政拨款基本支出,故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.3万元,其中:政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.3万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目个全面开展绩效自评,共涉及资金100万元,占项目支出总额的100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评结果

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。


第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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